Код и наименование администратора бюджетной программы 464 ГУ «Отдел образования Буландынского района
Код и наименование бюджетной программы 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Вид бюджетной программы: Закон об образовании РК от 04.12.2015 г
в зависимости от уровня государственного управления Районные (городские);
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; предоставление трансфертов и бюджетной субсидии
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа;_
текущая или развития Текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы : Улучение качества, доступности,привлекательности образования и создание условий для повышения качества услуг дошкольного и школьного образования.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направлены на приобретение школьных автобусов, приобретение кабинета робототехники и т.д.
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
Тыс. тенге
|
19560,0 |
19560,0 |
0 |
100% |
|
2.комплексная вневедомственная экспертиза по капитального ремонту здания СШ №5 |
Тыс. тенге
|
540,6
|
540,6 |
0
|
100% |
|
3.Приобретение автобуса для Партизанской СШ |
Тыс. тенге
|
13065,0 |
13064,8 |
0,2 |
100% |
остаток за счет округление |
5.Приобретение кабинета робототехники для СШ №3 |
Тыс. тенге
|
3864,0 |
3864,0 |
0 |
100% |
|
Оснащение ресурсного центра- Капитоновской СШ |
Тыс. тенге
|
9808,0 |
9806,5 |
-1,5 |
100% |
остаток за счет округление |
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
46837,6
|
46835,9 |
-1,7 |
100% |
остаток за счет округление |
Конечные результаты бюджетной программы: |
|
|
|
|
|
|
Укрепление материально -технической базы школ города и района |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Расходы на оплату экспертизы по капитальному ремонту СШ №5
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Получение экспертизы по капитальному ремонту СШ №5
|
Ед измерения документ |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
2.Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по капитального ремонту здания СШ №5 |
Тыс. тенге
|
540,6
|
540,6 |
0 |
100% |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
540,6 |
540,6 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Расходы на приобретение компьютеров для школ, на приобретение кабинетов робототехники, на оснащение ресурсного центра, на приобретение школьных автобусов
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
Кол-во компьютеров |
60 |
60 |
0 |
100% |
|
3.Приобретение автобуса для Партизанской СШ |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
5.Приобретение кабинета робототехники для СШ №3 |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
Оснащение ресурсного центра- Капитоновской СШ |
обьект |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
Тыс. тенге
|
19560,0 |
19560,0 |
0 |
100% |
|
3.Приобретение автобуса для Партизанской СШ |
Тыс. тенге
|
13065,0 |
13064,8 |
0,2 |
100% |
остаток за счет округление |
5.Приобретение кабинета робототехники для СШ №3 |
Тыс. тенге
|
3864,0 |
3864,0 |
0 |
100% |
|
Оснащение ресурсного центра- Капитоновской СШ |
Тыс. тенге
|
9808,0 |
9806,5 |
-1,5 |
100% |
остаток за счет округление |
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
46297,0
|
46295,3 |
-1,7 |
100% |
остаток за счет округление |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Жолдыгулова А.А. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Павликов С.А
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции